|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
3382022 |
26.7.2022 |
Tabletovaná soľ |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
306,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3382023 |
13.6.2023 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
42,63 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3382024 |
27.5.2024 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
20,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
339 12 Ká |
28.8.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
339 13 Ká |
22.10.2013 |
ND na roľbu |
Autoservis Jozef Szonlajtner |
44227019 |
240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
339 14 Ká |
3.10.2014 |
paletizačné vidly |
STETEX - Ing. Ján Hric |
35257750 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
339 15 Ká |
24.9.2015 |
krytie reklám mantinelu |
HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. |
25916165 |
528,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
339 16 Ká |
22.9.2016 |
čistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
129,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
339 17 Ká |
31.1.2018 |
betonárske práce |
GEKO - Ing. Ľubomír Buday |
22820418 |
2 447,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
339 18 Ká |
28.9.2018 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
121,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3392019 |
9.10.2019 |
stožiare, rošty |
Kopun Vladimir |
11746106 |
730,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3392020 |
7.9.2020 |
dopravné značky, zrkadlá |
Getos s.r.o. |
36338354 |
1 090,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3392021 |
19.8.2021 |
silenblok |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
206,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3392022 |
26.7.2022 |
Ochranné sklá na mantinel |
HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. |
25916165 |
1 109,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3392023 |
13.6.2023 |
Vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
128,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3392024 |
30.5.2024 |
Autosúčiastky |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
31,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
33940412 |
13.7.2012 |
výmena vodomeru |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
74,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
33950412 |
1.6.2012 |
výmena vodomeru |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
74,29 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
33a 15 Ká |
12.2.2015 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
1 235,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34 |
15.5.2015 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|