|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
9/11/Ká |
17.1.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov - dvor TSM |
Pyroservis |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
90 12 Ká |
14.3.2012 |
kontrola plynových zariadení |
MM Servis - Martin Minarovjech |
45376158 |
750,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
90 13 Ká |
21.3.2013 |
tlačiareň, licencia ESET |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
664,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
90 14 Ká |
12.5.2014 |
overenie ultrazvukového merania
|
MICROWELL, spol. s r.o. |
31414249 |
1 050,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
90 15 Ká |
19.3.2015 |
pletivo s príslušenstvom |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
215,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
90 16 Ká |
2.3.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
168,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
90 17 Ká |
7.3.2017 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
36,19 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
90 18 Ká |
8.3.2018 |
náhradné diely na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
169,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
90/11/Ká |
29.3.2011 |
oprava defektov |
Jakub - auto - moto - diely |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
9002020 |
14.5.2020 |
vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
126,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
90103891 |
29.5.2013 |
náhrada za poškodenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom |
35763469 |
51,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
90103895 |
28.1.2013 |
náhrada škody za poškodenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom |
35763469 |
130,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
902019 |
15.3.2019 |
samozavlaž. kvetináče, pyramídy |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
3 094,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
902020 |
16.4.2020 |
odvapové vaničky |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
50,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
902021 |
17.3.2021 |
elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 353,62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
902022 |
15.3.2022 |
školenia pracovníkov |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
180,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
902023 |
6.3.2023 |
Zemina, hnojivá |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
975,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
902024 |
21.2.2024 |
Montážne práce |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
6 259,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
91 12 Ká |
14.3.2012 |
oprava plynových zariadení |
MM Servis - Martin Minarovjech |
45376158 |
800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
91 13 Ká |
2.4.2013 |
ND na M25 |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 991,00 EUR |