|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4212019788 |
16.10.2012 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4212018785 |
8.10.2012 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
78,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4212021723 |
9.11.2012 |
ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4212020542 |
9.11.2012 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
68,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4212023541 |
21.12.2012 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4212023025 |
21.12.2012 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
80,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4212025269 |
28.1.2013 |
adsl rapid plus |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4212024299 |
28.1.2013 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
81,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4213000686 |
5.2.2013 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
421300040 |
5.2.2013 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
67,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4213002457 |
19.3.2013 |
tel.hovory |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
74,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4213001946 |
19.3.2013 |
tel.hovory |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4213006262 |
11.8.2013 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
70,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4213005700 |
11.8.2013 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zmluva o spolupráci |
20.12.2016 |
10 ks reklamných pútačov |
euroAWK, spol. s r.o. |
35808683 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
4352020 |
23.10.2020 |
ochranné rúška |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
86,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7206935243 |
21.1.2011 |
odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
3 773,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7411846318 |
15.2.2011 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
8 392,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7226968048 |
21.2.2011 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7237005557 |
18.3.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |