|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
12203 |
16.10.2012 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12225 |
9.11.2012 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12259 |
21.12.2012 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12284 |
23.1.2013 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12308 |
28.1.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13009 |
17.3.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13032 |
24.4.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13057 |
11.7.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
18 12Nám |
8.8.2012 |
frézovanie asfaltu |
VIA-CESTY, s.r.o. |
36382558 |
3 800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
27 12 Nám. |
20.8.2012 |
frézovanie asfaltu |
VIA-CESTY, s.r.o. |
36382558 |
7 240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
24 13 Nám. |
1.8.2013 |
frézovanie cesty |
VIA-CESTY, s.r.o. |
36382558 |
992,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
120 18 Ká |
6.4.2018 |
frézovanie asfaltov |
VIA-CESTY, s.r.o. |
36382558 |
804,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5 12 Ká |
24.1.2012 |
zateplené pracovné rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
105,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202 13 Ká |
5.6.2013 |
čeľuste na vysokodvižný vozík |
ČEMAT, s.r.o. |
36395552 |
3 963,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
210 13 Ká |
24.6.2013 |
montáž čeľustí na VZD vozík |
ČEMAT, s.r.o. |
36395552 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
652024 |
9.2.2024 |
ND na VZV |
ČEMAT, s.r.o. |
36395552 |
8 338,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1132024 |
20.2.2024 |
Ochranný kryt hydr. rozvádzača |
ČEMAT, s.r.o. |
36395552 |
1 008,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11070174 |
21.2.2011 |
OPP |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
111 11 Ká |
8.4.2011 |
Čistič rúk |
Valléns, s.r.o. |
36408590 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
11070608 |
4.5.2011 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
130,97 EUR |