|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
289 18Ká |
23.8.2018 |
oprava sušiča rúk |
Michal Hamřík - SERVISMAN |
37507923 |
16,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120032 |
8.11.2012 |
právna pomoc |
JUDr. Vladimír Fraňo |
37918460 |
1 031,46 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
26.7.2016 |
zber elektroodpadu |
EKOLAMP Slovakia - Združenie výrobcov a distribúto |
37935887 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1d |
2.1.2019 |
Elektroodpad |
EKOLAMP Slovakia - Združenie výrobcov a distribúto |
37935887 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
0001000021 |
30.3.2011 |
stravovanie 2/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 868,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001000043 |
21.4.2011 |
stravovanie 3/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
3 707,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001000055 |
18.5.2011 |
stravovanie 4/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 846,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001000068 |
6.7.2011 |
stravovanie 5/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
3 338,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001000094 |
26.7.2011 |
stravovanie 6/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
3 344,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001000111 |
25.8.2011 |
stravovanie 7/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 593,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800709 |
5.10.2011 |
PHM |
Daily Rest |
38813680 |
4 573,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001000129 |
5.10.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
2 906,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001000144 |
23.11.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
2 942,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001000161 |
25.11.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
3 195,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
30.12.2011 |
poskytovanie stravy pre zamestnancov |
Daily Rest |
38813680 |
2,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001000186 |
17.1.2012 |
stravovanie 11/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 945,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001000210 |
1.2.2012 |
stravovanie 21/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 497,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001200004 |
22.3.2012 |
stravovanie 01/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 604,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001200023 |
27.3.2012 |
stravovanie 02/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 546,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001200036 |
21.5.2012 |
stravné 3 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 851,75 EUR |