|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
0001200063 |
12.6.2012 |
stravovanie 4/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 277,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200078 |
17.7.2012 |
stravovanie 5 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 898,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001200116 |
12.9.2012 |
stravovanie 6,7/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
5 659,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
21.12.2012 |
poskytovanie stravy |
Daily Rest |
38813680 |
2,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200124 |
16.10.2012 |
stravovanie 8/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 733,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001200141 |
9.11.2012 |
stravovanie 9/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 615,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200155 |
21.12.2012 |
stravovanie 10 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
3 209,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001200172 |
23.1.2013 |
stravovanie 11 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 887,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001200197 |
28.1.2013 |
stravovanie 12 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
1 974,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001300012 |
19.3.2013 |
stravovanie 1/2013 |
Daily Rest |
38813680 |
2 824,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300022 |
22.4.2013 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
2 598,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001300031 |
11.7.2013 |
stravovanie 3/2013 |
Daily Rest |
38813680 |
2 681,25 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
5.12.2014 |
poskytnutie stravovacích služieb |
Štefánia Kukanová Daily Rest |
38813680 |
3,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
458 15 Ká |
14.12.2015 |
strava pre zamestnancov - výročie |
Štefánia Kukanová Daily Rest |
38813680 |
2 408,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0000 |
14.12.2018 |
poskytovanie stravovacích služieb |
Štefánia Kukanová Daily Rest |
38813680 |
3,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202211 |
1.3.2022 |
ušitie prac. oblečenia |
Anna Ondrášiková - AnnaTex |
40271030 |
874,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202319 |
1.3.2023 |
Pracovné oblečenie, obalenie katafalku |
Anna Ondrašíková- Anna Tex |
40271030 |
780,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
146 11 Ká |
2.5.2011 |
oprava ponorného čerpadla |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
0090 2011 |
4.5.2011 |
oprava čerpadla |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
297,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
378 14 Ká |
22.10.2014 |
oprava motora |
Ing. Jozef Dedík - Čerpadlá - opravy, predaj |
40271811 |
180,00 EUR |