|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
3612019 |
9.10.2019 |
rastliny na výsadbu svadobnej siene |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
2 736,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1272020 |
14.5.2020 |
pelargónie |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
660,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1172021 |
22.4.2021 |
pelargónie |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
1 041,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1142023 |
28.2.2023 |
Pelargónie |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
720,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1732024 |
3.4.2024 |
Pelargónie |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
720,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3552024 |
12.6.2024 |
Letničky, trvalky, dreviny |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1512025 |
12.3.2025 |
Pelargónie |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
738,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1712024 |
18.3.2024 |
Kurz |
Laba Czech vzdělávaní s.r.o. |
17519039 |
676,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4 2020 2021 |
16.9.2020 |
prenájom ľadovej plochy 2020 2021 |
Ladislav Kuba |
|
110,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2842020 |
11.8.2020 |
špice do pneumatického kladiva |
LANDAL, s.r.o. |
36261866 |
73,06 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1752024 |
3.4.2024 |
Dodávka a ukotvenie stromu |
landart s.r.o. |
44158840 |
3 845,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111003466 |
2.2.2011 |
stravné kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
817,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111018865 |
7.3.2011 |
stravné lístky |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 433,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111038847 |
4.5.2011 |
stravné lístky |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 425,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111058618 |
6.7.2011 |
jedálna kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 425,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111054577 |
5.10.2011 |
stravné kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 433,56 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19194 1 |
1.2.2012 |
stravovanie |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
0111110917 |
4.1.2012 |
jedálne kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 147,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111120936 |
31.1.2012 |
jedálny kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 147,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0112018412 |
22.3.2012 |
jednálny kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 155,00 EUR |