|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
0311120549 |
6.8.2012 |
HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 405,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311110744 |
5.10.2011 |
HNK vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 503,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311120240 |
21.5.2012 |
HNK vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
235,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311120239 |
21.5.2012 |
HNK vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 995,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311120344 |
6.6.2012 |
HNK vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 601,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311120343 |
6.6.2012 |
HNK vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
470,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311130032 |
29.3.2013 |
HNK vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
245,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311130031 |
29.3.2013 |
HNK vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 422,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311130219 |
11.7.2013 |
hnk vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
534,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311120057 |
19.3.2012 |
HNK vývoz 20-30 m3 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
470,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311110442 |
6.7.2011 |
HNK vývoz 5 -20 m3 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 093,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311111121 |
1.2.2012 |
HNK vývoz 5-20m3 DS |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 601,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3492023 |
20.6.2023 |
Hnojivá |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
484,39 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2072019 |
6.6.2019 |
hnojivá, mulčovacia kôra |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
579,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2282022 |
19.5.2022 |
hnojivá, substráty |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
210,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
372019 |
8.3.2019 |
hnojivá, zemina |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
245,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1802022 |
2.5.2022 |
hnojivá, zemina, osivo |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
1 294,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121912 |
6.6.2012 |
hnojivo |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
92,99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1062024 |
28.2.2024 |
Hnojivo |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
143,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4122024 |
16.7.2024 |
Hnojivo |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
372,00 EUR |