Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 245 15 Ká | 16.6.2015 | nože na SEKO SAMURAI | AGROPRET - pulz, a.s. | 44258623 | 460,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3062020 | 11.8.2020 | nože na živý plot | BIVA, s.r.o. | 36329827 | 57,90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 23 15 Ká | 26.1.2015 | nože, skrutky, matice | AGROPRET - pulz, a.s. | 44258623 | 473,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 101310037 | 21.3.2013 | nožnice | IBO, s.r.o. | 36340073 | 315,90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1382019 | 16.4.2019 | nožnice na živý plot | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 269,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3502024 | 14.6.2024 | Nožnice, pílka | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 280,09 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202221 | 30.3.2022 | NTB Lenovo | Comtec s.r.o. | 36323951 | 550,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200001028 | 6.8.2012 | o.krúžok, rúrka | KUHN Slovakia, s.r.o. | 31362516 | 804,84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 210 15 Ká | 25.5.2015 | obálky | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 28,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2577551217 | 28.1.2013 | obálky s doručenkou | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 12,93 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 336 13 Ká | 8.10.2013 | obálky s doručenkou | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 14,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 197 16 Ká | 13.5.2016 | obálky s doručenkou | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 3,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 74 13 Ká | 11.3.2013 | obálky, tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 53,70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202325 | 14.4.2023 | obaly na urny | deluge s.r.o. | 07391480 | 72,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 572023 | 28.9.2023 | obaly na urny | deluge s.r.o. | 07391480 | 96,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202415 | 13.3.2024 | obaly na urny | Stroll Industries s.r.o. | 19567634 | 232,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202448 | 11.9.2024 | obaly na urny | Stroll Industries s.r.o. | 19567634 | 154,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 7322023 | 1.12.2023 | Občerstvenie | Milan Koloman | 47983213 | 144,10 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 5542024 | 6.9.2024 | Občerstvenie | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 108,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3110028012 | 13.2.2012 | Obchodný vestník | S-EPI s.r.o. | 36014991 | 200,76 EUR |