|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1132024 |
20.2.2024 |
Ochranný kryt hydr. rozvádzača |
ČEMAT, s.r.o. |
36395552 |
1 008,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
200929192 |
30.9.2020 |
ochranný overal |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
28,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5772022 |
23.11.2022 |
Ochranný pilčícky set/ prilba + slúchatká/ |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
782019 |
15.3.2019 |
očkovacie vakcíny
|
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
240,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
124 13 Ká |
24.4.2013 |
očkovacie vakcíny |
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
504,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
243 15 Ká |
16.6.2015 |
očkovacie vakcíny |
Lekáreň TINA |
43901484 |
162,54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
262 17 Ká |
13.7.2017 |
očkovacie vakcíny |
Lekáreň TINA, s.r.o. |
43901484 |
446,03 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2342020 |
24.6.2020 |
očkovacie vakcíny |
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
471,24 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
110516 1123 |
11.5.2016 |
odber a preprava odapdov |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1772022 |
21.4.2022 |
odber a recyklácia NO |
ŽOS-EKO, s.r.o. |
36002445 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
12021 |
25.2.2021 |
odber a zhodnotenie odpadu |
ecorec Slovensko s.r.o. |
31358951 |
90,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
62023 |
1.2.2023 |
Odber kameniva v priebehu roka 2023 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
11 880,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1072024 |
28.2.2024 |
Odber kameniva v priebehu roka 2024 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
7 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1162025 |
3.3.2025 |
Odber kameniva v priebehu roka 2025 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
10 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2082022 |
4.5.2022 |
Odber kameniva v roku 2022 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
455,19 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
15.2.2013 |
odber obalov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542484 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
15.8.2014 |
odber odpadov z plastov |
Duramol s.r.o. |
36359203 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
711066200 |
1.2.2012 |
odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
492,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
711065666 |
1.2.2012 |
odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
611002710 |
1.2.2012 |
odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
625,70 EUR |