| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3212022 |
1.8.2022 |
bazénová chémia |
MAQS - Martina Sudorová |
36247227 |
159,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4042022 |
26.8.2022 |
bazénová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
106,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2752023 |
15.5.2023 |
Bazénová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
71,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3452023 |
19.6.2023 |
Bazénová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
71,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4022023 |
17.7.2023 |
Bazénová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
87,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4372023 |
2.8.2023 |
Bazénová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
164,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2272024 |
17.4.2024 |
Bazénová chémia |
NCH Slovakia, s.r.o. |
34096043 |
156,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3712024 |
26.6.2024 |
Bazénová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
243,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4622024 |
8.8.2024 |
Bazénová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
416,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5482024 |
17.9.2024 |
Bazénová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
187,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3202025 |
20.5.2025 |
Bazénová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
292,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5112025 |
20.8.2025 |
Bazénová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
322,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121070 |
8.11.2012 |
BB Fúrik |
Ropspol a.s. |
36306886 |
47,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4382020 |
26.10.2020 |
bet., obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
231,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
45/11/Ká |
21.2.2011 |
betón |
SOF Slovakia s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011036 |
30.3.2011 |
beton |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
52,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
73 12 Ká |
5.3.2012 |
betón |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240408484 |
28.1.2013 |
betón |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22404086660 |
28.1.2013 |
betón |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
232,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240409670 |
28.1.2013 |
betón |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
206,40 EUR |