|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2212025 |
9.4.2025 |
Preciachovanie váhy |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
67,65 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
27 13 Ká |
22.1.2013 |
prečistenia kanalizácie |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
120,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
354 14 Ká |
16.10.2014 |
prečistenie kanal. vpustí |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
76/11/Ká |
24.3.2011 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
7300110135 |
21.4.2011 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
112,05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
137 12 Ká |
20.4.2012 |
prečistenie kanalizácie |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
141 12 Ká |
20.4.2012 |
prečistenie kanalizácie |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300120266 |
12.6.2012 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
308,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
351 12 Ká |
5.9.2012 |
prečistenie kanalizácie |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
50 13 Ká |
7.2.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
61 13 Ká |
6.3.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
83 13 Ká |
14.3.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300120697 |
9.11.2012 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
229,47 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
171 13 Ká |
20.5.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
175 13 Ká |
22.5.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300130051 |
19.3.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
123,26 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
298 13 Ká |
9.9.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
307 13 Ká |
19.9.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300130149 |
11.4.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
157,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300130191 |
11.4.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
191,43 EUR |