|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
3762020 |
17.9.2020 |
drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
489,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4462020 |
30.10.2020 |
viazací drôt |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
489,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
190 15 Ká |
14.5.2015 |
výkopové práce |
TRIM, s.r.o. |
31597076 |
490,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
421 17 Ká |
2.11.2017 |
oprava dopravníkového pása |
BLUETECH CZ, s.r.o. |
49062557 |
490,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2362020 |
24.6.2020 |
náradie, stav. tovar |
Ropspol a.s. |
36306886 |
490,01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
271 13 Ká |
20.8.2013 |
chemikálie na Zimný štadión |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
490,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4512022 |
19.9.2022 |
Školenie: Obsluha chladiaceho zariadenia |
SIMATEX SK - Pavol Šidlo |
34751696 |
490,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2902023 |
24.5.2023 |
Sadenice |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
490,83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3342021 |
23.8.2021 |
športové siete |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
491,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110032 |
18.3.2011 |
oprava M25 |
BOSCH service Janega M. |
11772450 |
491,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120598 |
1.6.2012 |
prevoz vozidla |
Pavol Tiso - odťahová služba |
30351561 |
491,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012302461 |
23.1.2013 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
491,95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
272021 |
25.2.2021 |
diaľkové ovládanie na drvič |
AGROTEC |
31445942 |
492,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4532023 |
8.8.2023 |
Oprava sacieho ventilu na Zimnom štadióne v NMnV |
GEA Czech Republik, s.r.o. |
45331073 |
492,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
711066200 |
1.2.2012 |
odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
492,71 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
562024 |
1.2.2024 |
ND na UNC |
WAY Service |
53680081 |
492,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2042023 |
31.3.2023 |
Autosúčiastky |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
493,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
225 16 Ká |
3.6.2016 |
stavebný materiál, náradie |
Ropspol a.s. |
36306886 |
493,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101210198 |
27.8.2012 |
náhradné diely na kosašky |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
493,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6062023 |
16.10.2023 |
Servis vysokozdvižného vozíka |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
493,61 EUR |