| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201205851 |
26.2.2013 |
náhradný diel automobilový |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
926,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 2013 |
25.2.2013 |
dodanie vozidla určeného na zástavbu |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
18 598,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
15.2.2013 |
odber obalov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542484 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0402 2013 |
13.2.2013 |
plastový kontajner 1100 l, TYP 0014-2 - farba zelená - 30 ks |
Mevako - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
5 796,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
53 13 Ká |
11.2.2013 |
hydraulický olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
288,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
55 13 Ká |
11.2.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
114,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
56 13 Ká |
11.2.2013 |
oprava na ZŠ |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
49 13 Ká |
7.2.2013 |
gumofilcová obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
160,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4913 Ká |
7.2.2013 |
oprava MERCEDES |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
50 13 Ká |
7.2.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
51 13 Ká |
7.2.2013 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
45,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52 13 Ká |
7.2.2013 |
BIG - BAGS |
JUKOS, spol. s r.o. |
31675042 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
54 13 Ká |
7.2.2013 |
oprava vody na ZŠ |
Macuška Marian |
41379802 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013100331 |
6.2.2013 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
46 13 Ká |
5.2.2013 |
vynášací pás na roľbu |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
47 13 Ká |
5.2.2013 |
posypový materiál |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
837,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
48 13 Ká |
5.2.2013 |
kalibrácia čidiel na ZŠ |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213000686 |
5.2.2013 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
421300040 |
5.2.2013 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
67,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240400572 |
5.2.2013 |
elektircká energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
430,83 EUR |