| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
368 12 Ká |
19.9.2012 |
atramentová kazeta |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
34 12 Nám. |
18.9.2012 |
káble, guľatina |
Kopun Vladimir |
11746106 |
3 166,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
364 12Ká |
18.9.2012 |
výroba samolepiek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
365 12 Ká |
18.9.2012 |
OOPP |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
162,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
366 12 Ká |
18.9.2012 |
skrine |
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
35948248 |
2 058,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
355 12 Ká |
13.9.2012 |
kanalizačná rúra |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
650,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
356 12 Ká |
13.9.2012 |
piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
119,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
357 12 Ká |
13.9.2012 |
vakcíny |
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
418,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
358 12 ká |
13.9.2012 |
Autosúčiastky |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
364,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
360 12 Ká |
13.9.2012 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
224,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
361 12 Ká |
13.9.2012 |
oprava traktora |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
362 12 Ká |
13.9.2012 |
oprava odvlhčovacej jednotky |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
33 12 Nám. |
13.9.2012 |
vozidlá na odkop |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
363 12 Ká |
12.9.2012 |
oprava dodávky teplej vody |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712076892 |
12.9.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
213,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712077445 |
12.9.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712079817 |
12.9.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
46,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712077436 |
12.9.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712077153 |
12.9.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
253,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200116 |
12.9.2012 |
stravovanie 6,7/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
5 659,50 EUR |