| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29 12 Nám. |
27.8.2012 |
kamenivo 0/22, 0/4 |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
277,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240371185 |
27.8.2012 |
el.energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 192,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416749254 |
27.8.2012 |
el.energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120178 |
27.8.2012 |
kancelársky kontajner |
SCHAFY s.r.o. |
17332575 |
4 037,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012046 |
27.8.2012 |
úprava miestnosti na odpadovom dvore |
Izotech Group s.r.o. |
36301311 |
1 559,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212015019 |
27.8.2012 |
adsl rapid plus - mesačný poplatok |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120745 |
27.8.2012 |
servisné práce na kosačkách Etesia |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 080,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200228 |
27.8.2012 |
OOPP |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
1 164,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101210198 |
27.8.2012 |
náhradné diely na kosašky |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
493,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120044 |
27.8.2012 |
spojka, klinový remeň |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
215,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112065402 |
27.8.2012 |
stravné lístky |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21579 |
27.8.2012 |
multi super 5 |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
62,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012302147 |
27.8.2012 |
náhradný diel VO |
Kopun Vladimir |
11746106 |
136,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122559 |
27.8.2012 |
trávna zmes 10 kg |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
113,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120499 |
27.8.2012 |
servis na RTEB |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
603,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120808 |
27.8.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
2 045,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800642 |
27.8.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 520,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014328 |
27.8.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4882012 |
27.8.2012 |
výmena vodomeru Zelená voda |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
60,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200349 |
27.8.2012 |
sklo |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
65,64 EUR |