| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
321 12 Ká |
20.8.2012 |
kari rohože, roxor |
Ropspol a.s. |
36306886 |
54,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322 12 Ká |
20.8.2012 |
zapožičanie vozíka |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
323 12 Ká |
20.8.2012 |
revízia kompresorov |
GEA-Grasso, s.r.o. |
45331073 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
324 12 Ká |
20.8.2012 |
gumové čižmy |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
325 12 Ká |
20.8.2012 |
šanony |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
326 12 ká |
20.8.2012 |
farby, riedidlá |
Drogéria - farby Tomanec |
22823751 |
264,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
327 12 Ká |
20.8.2012 |
kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
216,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
328 12 Ká |
20.8.2012 |
oprava hodín |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23 12 Nám. |
20.8.2012 |
tvárnice debniace |
Ropspol a.s. |
36306886 |
44,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24 12 Nám. |
20.8.2012 |
trávové semeno |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25 12 Nám. |
20.8.2012 |
zapožičanie vozidla |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26 12 Nám. |
20.8.2012 |
zatrávňovacia dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 677,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27 12 Nám. |
20.8.2012 |
frézovanie asfaltu |
VIA-CESTY, s.r.o. |
36382558 |
7 240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28 12 Nám. |
20.8.2012 |
kanalizačné rúry |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
64,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
329 12 Ká |
20.8.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
1 227,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17 |
17.8.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
712059963 |
15.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
47,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120449 |
15.8.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 093,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16 |
10.8.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
315 12 Ká |
9.8.2012 |
pracovné rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
120,00 EUR |