|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
3142019 |
27.9.2019 |
oprava čídla |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
171,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
314 18 Ká |
16.10.2018 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
96,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
314 17 Ká |
17.8.2017 |
čistiace a kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
168,97 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
314 16 Ká |
12.9.2016 |
brúsenie nožov na roľbu |
Autoservis Jozef Szonlajtner |
44227019 |
139,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
314 15 Ká |
4.9.2015 |
betónové platne |
Ropspol a.s. |
36306886 |
27,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
314 14 Ká |
9.9.2014 |
pracovná obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
208,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
314 13 Ká |
25.9.2013 |
servis plynových kotlov |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
314 12 Ká |
8.8.2012 |
farby, riedidlá |
Drogéria - farby Tomanec |
22823751 |
29,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3137 2011 |
25.10.2012 |
odovzdanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
3132024 |
29.5.2024 |
Farby a maliarske potreby |
Černý Vladimír- Farbest |
32781296 |
140,91 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3132023 |
6.6.2023 |
Náhradné nože na ručnú frézu MINENGO ELETTRA |
B.R.A.Company, s.r.o. |
46006001 |
312,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3132022 |
4.7.2022 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
192,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3132021 |
27.7.2021 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
366,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3132020 |
12.8.2020 |
náhradné diely na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
48,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3132019 |
18.10.2019 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
189,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3132012 |
1.6.2012 |
výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
68,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31303283 |
25.11.2011 |
Profit |
Softip a.s. |
367855112 |
3 960,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31302840 |
5.10.2011 |
zmluvné služby profit - etapa produkčná |
Softip a.s. |
367855112 |
3 960,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31302838 |
5.10.2011 |
zmluvné služby PROFIT - etapa prípravná |
Softip a.s. |
367855112 |
3 960,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31301062 |
7.3.2011 |
konzultačné práce |
Softip a.s. |
36785512 |
369,60 EUR |