|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
256 15 Ká |
29.7.2015 |
oprava sušičov rúk |
SERVISMAN - Michal Hamřík |
37507923 |
52,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
256 13 Ká |
5.8.2013 |
práce autožeriavom
|
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
256 12 Ká |
28.6.2012 |
autolekárničky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
256 11 Ká |
8.9.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
1 278,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2552024 |
7.5.2024 |
Oprava UNC |
WAY Service |
53680081 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2552023 |
21.4.2023 |
Rúra konštrukčná zvárovaná |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
62,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2552022 |
2.8.2022 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
267,37 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2552021 |
15.7.2021 |
servis kosačky |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
264,66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2552020 |
3.7.2020 |
náhradné diely na LIAZ |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
448,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2552019 |
9.7.2019 |
chlórové vápno |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
342,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2550210828 |
16.10.2012 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
204,26 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
255 18 Ká |
30.7.2018 |
KAPUT green |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
507,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
255 17 Ká |
13.7.2017 |
čapy nádoby na kontajnery |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
296,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
255 16 Ká |
19.7.2016 |
oprava plošiny MP13 |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
203,28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
255 15 Ká |
18.6.2015 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
138,29 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
255 13 Ká |
1.8.2013 |
hygienické prostriedky |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
42,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
255 12 Ká |
27.6.2012 |
kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
85,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2547260815 |
24.9.2012 |
tlačivo |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
17,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2546770814 |
24.9.2012 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
27,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2542024 |
30.4.2024 |
Vodoinštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
1 146,26 EUR |