|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2562022 |
3.6.2022 |
čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
124,28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2562021 |
22.6.2021 |
vypracovanie havarijného plánu |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
666,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2562020 |
3.7.2020 |
plastové zelené kontajnery |
BINS s.r.o. |
45510393 |
3 792,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2562019 |
16.7.2019 |
dlažba KLASIKO |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 310,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
25616 Ká |
20.9.2016 |
oprava umývacieho automatu |
EURONAL, s.r.o. |
46771158 |
146,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
256110001 |
15.2.2011 |
rura kanal |
Stabilit s.r.o. |
31102361 |
31,06 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
256 18 Ká |
23.8.2018 |
deratizácia objektu |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
256 17 Ká |
13.7.2017 |
betónové dlaždice ESTER |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
1 176,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
256 15 Ká |
29.7.2015 |
oprava sušičov rúk |
SERVISMAN - Michal Hamřík |
37507923 |
52,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
256 13 Ká |
5.8.2013 |
práce autožeriavom
|
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
256 12 Ká |
28.6.2012 |
autolekárničky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
256 11 Ká |
8.9.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
1 278,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2552025 |
15.4.2025 |
Servis teleskopického manipulátora Komatsu |
Kamil Sadloň |
34553550 |
230,01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2552024 |
7.5.2024 |
Oprava UNC |
WAY Service |
53680081 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2552023 |
21.4.2023 |
Rúra konštrukčná zvárovaná |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
62,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2552022 |
2.8.2022 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
267,37 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2552021 |
15.7.2021 |
servis kosačky |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
264,66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2552020 |
3.7.2020 |
náhradné diely na LIAZ |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
448,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2552019 |
9.7.2019 |
chlórové vápno |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
342,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2550210828 |
16.10.2012 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
204,26 EUR |