|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
23.1.2012 |
13.2.2012 |
prevádzanie havarijnej služby v areály Zelená voda Nové Mesto nad Váhom |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23 2023 |
25.1.2023 |
dodávka betónových zmesí |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23 2020 |
28.2.2020 |
nákup betónových zmesí |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
23 18 Má |
23.4.2018 |
Umelé vence, kytice, vencové kvety |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
1 174,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
23 18 Ká |
23.1.2018 |
toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
102,18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
23 17 Ká |
27.1.2017 |
multifunkčná tlačiareň |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
139,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
23 16 Ká |
25.1.2016 |
dávkovač toal. papiera |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
80,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
23 15 Má |
27.4.2015 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
1 663,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
23 15 Ká |
26.1.2015 |
nože, skrutky, matice |
AGROPRET - pulz, a.s. |
44258623 |
473,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
23 13 Nám. |
1.8.2013 |
uličná vpusť |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
138,85 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
23 13 Ká |
17.1.2013 |
pracovná obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
85,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
23 12 Nám. |
20.8.2012 |
tvárnice debniace |
Ropspol a.s. |
36306886 |
44,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
23 12 Ká |
30.1.2012 |
servisná prehliadky plošín |
Miroslav Jančář - zámečnictví |
46199071 |
400,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23 |
13.4.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23 |
2.11.2012 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23 |
20.2.2015 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2292025 |
9.4.2025 |
Plachta PVC |
Classic spol s r.o. |
17642311 |
1 476,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2292024 |
18.4.2024 |
Fukár |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
378,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2292023 |
24.4.2023 |
Školenie nakladací žeriav a viazanie bremien |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
384,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2292022 |
2.6.2022 |
oprava vretenovej kosačky |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47243643 |
2 316,00 EUR |