|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2262019 |
21.6.2019 |
základný kurz |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
226 2012 |
21.5.2012 |
výmena šupátka - ČOV Zelená voda |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
186,07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
226 18 Ká |
15.6.2018 |
pracovné rukavice |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
117,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
226 17 Ká |
14.6.2017 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
28,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
226 16 Ká |
27.9.2016 |
výkopové práce |
M - SILNICE SK, s.r.o. |
36833380 |
78,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
226 15 Ká |
3.6.2015 |
kotúč na betón |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
203,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
226 13 Ká |
2.7.2013 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
516,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
226 12 Ká |
7.6.2012 |
viazač, laminátor |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
140,83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2252025 |
9.4.2025 |
Solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
138,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2252024 |
3.4.2024 |
Brúsenie pílky |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
32,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2252023 |
21.4.2023 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
988,15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2252022 |
15.6.2022 |
servis stroja JCB |
TERRASTROJ spol. s r.o. |
00643581 |
1 810,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2252021 |
19.8.2021 |
revízia plynových zariadení |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
552,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2252020 |
7.8.2020 |
chránička, kábel, rozvádzač |
Prvá elektrotechnická, s.r.o. |
52461777 |
685,06 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2252019 |
20.6.2019 |
zdvíhacie rameno na TRUXOR |
OLIVEX spol. s r.o. |
31103065 |
978,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
225 18 Ká |
28.6.2018 |
oprava kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
141,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
225 17 Ká |
14.6.2017 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
498,15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
225 16 Ká |
3.6.2016 |
stavebný materiál, náradie |
Ropspol a.s. |
36306886 |
493,23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
225 15 Ká |
3.6.2015 |
farby, štetce, riedidlá |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
145,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
225 13 Ká |
2.7.2013 |
revízia strojovne |
MB elektro servis, s.r.o. |
46147225 |
408,00 EUR |