|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
21221283 |
22.8.2012 |
výmena brzdovej platničky, čistenie, mazanie |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
208,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21220830 |
6.6.2012 |
zisťovanie závad, demontáž hlavy |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
264,94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
212202900 |
10.6.2022 |
zametací mop 100 cm |
LEONESS, s.r.o. |
46173641 |
26,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2122025 |
31.3.2025 |
Stavebný materiál |
HYDROS Bánovce, spol. s.r.o. |
34117873 |
213,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2122024 |
12.4.2024 |
ND na smetiarske vozidlá |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
37 855,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2122023 |
18.4.2023 |
ND na kosačky |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
2 412,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21220222 |
22.3.2012 |
oprava TATRY NM 412 AR |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
819,67 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2122022 |
26.5.2022 |
kuch. zástery, nohavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
24,09 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
21220210 |
22.6.2021 |
bazénová chémia |
MAQS - Martina Sudorová |
36247227 |
348,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2122021 |
31.5.2021 |
pneumatiky s prehodením |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 136,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2122020 |
22.6.2020 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
438,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212138 |
21.12.2012 |
mulčovacia kôra |
SEMPER DECOR - Ján Remiš |
31856411 |
79,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212065 |
9.11.2012 |
technická prehliadka rolby |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
294,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21205097 |
6.8.2012 |
beton-diamantový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
649,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21204979 |
6.8.2012 |
beton-diamanový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
537,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212047 |
27.8.2012 |
brúsenie nožov, vynášací pás na roľbu |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
621,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21204073 |
20.7.2012 |
beton-diamantový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
649,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212036 |
17.7.2012 |
nôž novarol |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
1 541,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21203099 |
6.6.2012 |
beton-diamantový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
649,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21202940 |
6.6.2012 |
beton-diamanový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
495,50 EUR |