|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
132 18 Ká |
11.4.2018 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
127,42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
132 17 Ká |
18.4.2017 |
prevodový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
264,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
132 16 Ká |
18.4.2016 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
203,22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
132 15 Ká |
10.4.2015 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
557,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
132 13 Ká |
24.4.2013 |
oprava parkovacieho automatu a papier |
Pavol Kozic |
34601325 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
132 12 Ká |
16.4.2012 |
hutný materiál |
METALEX, a.s. |
36196622 |
196,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1312024 |
15.2.2024 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 947,61 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1312023 |
1.3.2023 |
Školenie pre nových užívateľov ENVITA Odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
46,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1312022 |
30.3.2022 |
preprava tovaru |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
384,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1312021 |
4.5.2021 |
nakladač stav. odpadu, odvoz |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
2 574,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1312020 |
14.4.2020 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
170,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1312019 |
16.4.2019 |
klinový remeň na rezačku |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
32,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
131200241 |
29.3.2013 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
206,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
131120275 |
19.3.2013 |
olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
306,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1310408 |
28.1.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1310056 |
5.2.2013 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
1 656,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1310000048 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1310000047 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1310000046 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1310000044 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |