|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
3542024 |
13.6.2024 |
Kontrola a čistenie komínov na prevádzkach TSM |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7532024 |
13.12.2024 |
Kontrola a servis komínov na prevádzkach TSM NMnV |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
361,45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3512021 |
25.8.2021 |
čalúnenie automobilových sedačiek |
Čalúnnictvo a dekoratérstvo, Šimlovičová Janka |
17563275 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1712024 |
18.3.2024 |
Kurz |
Laba Czech vzdělávaní s.r.o. |
17519039 |
676,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
496 12 Ká |
5.12.2012 |
zdravotná prehliadka pracovníkov |
NsP Dubnica |
17336244 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4 2012 |
12.6.2012 |
kancelársky kontajner so sanitárnym zariadením |
SCHAFY s.r.o. |
17332575 |
7 679,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122036 |
6.8.2012 |
kancelársky kontajner |
SCHAFY s.r.o. |
17332575 |
4 037,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120178 |
27.8.2012 |
kancelársky kontajner |
SCHAFY s.r.o. |
17332575 |
4 037,79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
361 17 Ká |
14.9.2017 |
náhradné diely na kancelársky kontajner |
SCHAFY s.r.o. |
17332575 |
999,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
161 12 Ká |
2.5.2012 |
výmena motora |
AUTO-IMPEX, spol. s r.o. |
17329477 |
19 959,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
307112044 |
6.6.2012 |
výmena motora na vozidle IVECO |
AUTO-IMPEX, spol. s r.o. |
17329477 |
23 951,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
307112044 |
6.6.2012 |
výmena motora na vozidle IVECO |
AUTO-IMPEX, spol. s r.o. |
17329477 |
23 951,33 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
151 18 Ká |
26.4.2018 |
diagnostika vozidla |
AUTO-IMPEX, spol. s r.o. |
17329477 |
766,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3011400093 |
1.4.2011 |
zub |
OTS Bratislava spol s r.o. |
17321484 |
708,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
20 12 Ká |
24.1.2012 |
oprava stav. stroja |
RAMIRENT, spol. s r.o. |
17321484 |
500,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
57 12 Ká |
22.2.2012 |
oprava UNC |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
530,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3012400012 |
1.3.2012 |
servisná prehliadka nakladača GEHL 4640 Turbo |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
864,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3012400053 |
27.3.2012 |
oprava nakladača UMC 060 |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
517,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3012400053 |
27.3.2012 |
oprava nakladača UMC 060 |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
517,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3012400053 |
27.3.2012 |
oprava nakladača UMC 060 |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
517,44 EUR |