|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NM739AE |
15.7.2020 |
Avia 31.3 K MP 13 - predaj vozidla |
VeaCom s.r.o. |
275 81 063 |
969,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NM589YC |
15.7.2020 |
STS MV2 028 predaj |
VeaCom s.r.o. |
275 81 063 |
819,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NMZ076 |
15.7.2020 |
ZTS UN 053 predaj |
VeaCom s.r.o. |
275 81 063 |
723,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NM559AJ |
15.7.2020 |
Liaz 151.,260 |
VeaCom s.r.o. |
275 81 063 |
1 267,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NM070BP |
15.7.2020 |
KAROSA L110 SA 8 |
VeaCom s.r.o. |
275 81 063 |
6 108,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva ŠKODA 706 MTS-24 |
13.4.2022 |
ŠKODA 706 MTS - 24 |
Veacom s.r.o. |
52004724 |
2 018,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva LIAZ 150.261 4x4 |
13.4.2022 |
LIAZ 150.261 4x4 |
Veacom s.r.o. |
52004724 |
2 367,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva LIAZ 706-MTSP-25 |
13.4.2022 |
LIAZ 706-MTSP - 25 4 x 4 |
Veacom s.r.o. |
52004724 |
5 155,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
212024 |
11.1.2024 |
Likvidácia uhynutých zvierat |
VAS s.r.o. |
31 587 666 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5962023 |
11.10.2023 |
Likvidácia torza zvieraťa |
VAS s.r.o. |
31 587 666 |
50,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6132023 |
19.10.2023 |
Likvidácia uhynutých zvierat do konca r. 2023 |
VAS s.r.o. |
31 587 666 |
50,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
852025 |
17.2.2025 |
Likvidácia uhynutých zvierat |
VAS s.r.o. |
31 587 666 |
246,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
106 12 Ká |
28.3.2012 |
ciachovanie váhy |
VAMONT - Miroslav Karlík |
14092735 |
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
111 11 Ká |
8.4.2011 |
Čistič rúk |
Valléns, s.r.o. |
36408590 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3/11/Ká |
26.1.2011 |
hygienické prostriedky |
Valléns s.r.o. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
11070174 |
21.2.2011 |
OPP |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11070608 |
4.5.2011 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
130,97 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3 11 Ká |
24.1.2012 |
hygienické prostriedky |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
90,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12070045 |
13.2.2012 |
solvina 4 l |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
97 12 Ká |
22.3.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
76,00 EUR |