|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
3922021 |
10.9.2021 |
hygienické potreby |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
144,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1222022 |
24.3.2022 |
hygienické potreby |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
124,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3562022 |
4.8.2022 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
124,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
332023 |
20.1.2023 |
Solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
135,78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3212023 |
6.6.2023 |
Solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
108,62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6212023 |
24.10.2023 |
Solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
108,62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1772024 |
4.4.2024 |
Solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
134,74 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5952024 |
7.10.2024 |
Solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
134,74 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2252025 |
9.4.2025 |
Solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
138,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
273 17 Ká |
24.7.2017 |
stolná váha |
Váhy PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
130,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1432021 |
20.5.2021 |
ciachovanie váhy |
Váhy PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
58,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1502023 |
16.3.2023 |
Preciachovanie trhovej váhy |
Váhy PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
66,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
286 15 Ká |
10.8.2015 |
opakované školenie |
VADIAS - Ing. Štefan Vadina |
34492381 |
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
190 12 Ká |
17.5.2012 |
výmena čelného skla |
V3 Autoservis |
44011067 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120049 |
6.6.2012 |
sklo čelné, výmena skla |
V3 Autoservis |
44011067 |
312,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
200929192 |
30.9.2020 |
ochranný overal |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
28,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011038 |
7.3.2011 |
ostrenie nožov, nožníc |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
115,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
89/11/Ká |
1.4.2011 |
opracovanie dodaných súčiastok |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
1011135 |
19.4.2011 |
ostrenie náradia |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
130,62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
41 12 Ká |
8.2.2012 |
brúsenie náradia |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
500,00 EUR |