Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 65/11/Ká | 11.3.2011 | opakované prehliadky a skúšky na zimnom štadióne v NMnV
- čpavkové - tlakové |
Pavol Šidlo Simatex SK | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 602023 | 2.2.2023 | Opakované BOZP a OPP školenie pre zamestnancov TSM NMnV | FIREX Slovakia, s.r.o. | 36325155 | 307,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 326 15 Ká | 18.8.2015 | opakovaná revizia rozvádzačov | MB elektro servis, s.r.o. | 46147225 | 340,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 150 12 Ká | 26.4.2012 | opakovaná revízia | Vilín Ľubomír | 32775377 | 720,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 4892021 | 4.11.2021 | OOPP, hygienické prostr. | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 937,68 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 852021 | 16.3.2021 | OOPP, čistiace prostr. | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 213,87 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1352022 | 25.3.2022 | OOPP pre pilčíkov | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 766,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 152 11 Ká | 4.5.2011 | OOPP | Gold móda, Anna Straková | 46005412 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 230 12 Ká | 7.6.2012 | OOPP | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 970,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 365 12 Ká | 18.9.2012 | OOPP | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 162,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200228 | 27.8.2012 | OOPP | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 1 164,96 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 441 12 Ká | 2.11.2012 | OOPP | Pradiareň vlny "JK" | 17663415 | 104,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 442 12 Ká | 2.11.2012 | OOPP | GLX Slovakia, s.r.o. | 46018808 | 1 229,90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 443 12 Ká | 2.11.2012 | OOPP | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 248,70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 444 12 Ká | 2.11.2012 | OOPP | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 327,52 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 492 12 Ká | 5.12.2012 | OOPP | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 796,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 78 13 Ká | 14.3.2013 | OOPP | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 979,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6812012 | 23.1.2013 | OOPP | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 438,14 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 181 13 Ká | 27.5.2013 | OOPP | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 207,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 340 13 Ká | 22.10.2013 | OOPP | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 1 191,58 EUR |