Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 266 14 Ká | 21.8.2014 | výkop sond | Ján Jurčák, zemné a prípravné práce stavebnými str | 32782101 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1201261 | 1.3.2012 | vykonanie servisu a nastavenie snímačov úniku plynu a NH3 v umelej ľadovej ploche | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 344,88 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3102024 | 29.5.2024 | Vykonanie ročnej kontroly pre hracie prvky detských ihrísk | MIDA SLOVAKIA.eu, s.r.o. | 51460165 | 624,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 92012 | 17.5.2011 | vykonanie odbornej prehliadky, skúšky el. zariadenia a bleskozvodu Zimný štadión | Vilín Ľubomír | 32775377 | 850,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 362025 | 10.1.2025 | Vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy elektrotechnikov | Ing. Milan Kolárik - MKService | 40199398 | 150,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 132020 | 22.1.2020 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj s.r.o. | 50528041 | 238,80 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 4GPA 2015 | 29.1.2015 | výkon zodpovedného zástupcu právnickej osoby pre banskú činnosť... | GEOPA s.r.o. | 48001546 | 300,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 GPA 2013 | 2.1.2013 | výkon zodpovedného zástupcu | Ing. Karol Pavlovič - GEOPA | 33166331 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152013 | 11.7.2013 | výkon vedúceho | Ing. Karol Pavlovič - GEOPA | 33166331 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1304233 | 11.4.2013 | výkon umelcom | Slovgram | 17310598 | 80,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 139 18 Ká | 11.4.2018 | výkon odbornej prípravy | SIMATEX SK - Pavol Šidlo | 34751696 | 975,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 15 15 Ká | 16.1.2015 | výkon analýzy odpadovej vody | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 300,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 51 12 Nám. | 27.11.2012 | vyhotovenie dopr. značenia | Getos s.r.o. | 36338354 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 446 12 Ká | 9.11.2012 | výfuk na New Hollanda | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 700,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 424 18 Ká | 26.11.2018 | výdajná zostava na naftu | BENOL Trade, s.r.o. | 36724998 | 399,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2574561203 | 23.1.2013 | výdajka | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 133,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2537760620 | 6.8.2012 | výdajka
závesný štítok |
DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 114,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2541350703 | 6.8.2012 | výdajka
závesný štítok |
DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 49,07 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 4812020 | 30.11.2020 | výcvik vodiča | Autoškola MIRA | 33441847 | 850,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 6942024 | 15.11.2024 | Výcvik vodiča | Autoškola MIRA | 33441847 | 1 680,00 EUR |