|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2612023 |
10.5.2023 |
Diagnostika PC - Personálne oddelenie |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
155,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2282021 |
22.6.2021 |
diagnostika chyby na UNC |
HYDREX Bratislava s.r.o. |
53111877 |
365,95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6292023 |
25.10.2023 |
Dezinsekcia priestoru |
spravime, s.r.o. |
47915226 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1092020 |
14.4.2020 |
dezinfekčný roztok |
PLOBERGER-SK, s.r.o. |
36270482 |
185,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
299 16 Ká |
7.7.2016 |
dezinfekčný prostriedok |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
168,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2672020 |
13.7.2020 |
dezinfekčný prostriedok |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
106,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
31 15 Má |
18.5.2015 |
dezinfekčné prostriedky |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
12,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
200 15 Ká |
25.5.2015 |
dezinfekčné prostriedky |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
136,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202023 |
14.5.2020 |
dezinfekcia postrek. |
PLOBERGER-SK, s.r.o. |
36270482 |
370,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1102020 |
11.8.2020 |
dezinfekcia |
PLOBERGER-SK, s.r.o. |
36270482 |
165,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1222020 |
16.4.2020 |
dezinf. prostriedky, rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
280,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
429 18 Ká |
3.12.2018 |
detský trenažér korčuľovania |
Smart Sport, s.r.o. |
51053241 |
157,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
342024 |
18.1.2024 |
Detský trenažér |
SPORT HOCKEY s.r.o. |
35739461 |
358,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2282025 |
9.4.2025 |
Detské prvky na ihrisko |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
46167145 |
3 185,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120253 |
8.11.2012 |
destilovaná voda, žiarovky, maják |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
308,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5032023 |
31.8.2023 |
Destilovaná voda |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
58,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25 2011 |
19.4.2011 |
deratizačné práce |
DDD - servis Milan Oríšek |
30870836 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
382012 |
29.5.2012 |
deratizačné práce |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
372,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1472012 |
9.11.2012 |
deratizačné práce |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
372,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1872012 |
28.1.2013 |
deratizačné práce |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
108,00 EUR |