|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
352020 |
10.2.2020 |
STN |
ELEZ - ELZA |
11749512 |
46,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
353 17 Ká |
6.9.2017 |
stĺpy VO, základové rošty |
ELV PRODUKT, a.s. |
34110135 |
6 560,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
572022 |
1.3.2022 |
stĺpiky dopravného značenia |
Getos s.r.o. |
36338354 |
307,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 2020 |
24.7.2020 |
stĺp VO na reklamné zariadenie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
99,58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2/11/Nám |
1.2.2011 |
stĺp STK 60/40/3PK 14 + rošt |
ELV Produkt a.s. |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
6492023 |
24.10.2023 |
Štítok s gravírovaním |
fleo s.r.o. |
45370982 |
19,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
385 12 Ká |
5.10.2012 |
stieracia handra - roľba |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2202024 |
28.3.2024 |
Stierače |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
20,23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
319 16 Ká |
15.8.2016 |
stavoznak |
SARMAT LT, s.r.o. |
47774151 |
220,60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
000001 |
20.4.2023 |
stavovanie zamestnancov |
GASTRO SLUŽBY FABO s.r.o. |
44283059 |
5,46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
510 16 Ká |
14.12.2016 |
stavený materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
133,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
243 18 Ká |
9.7.2018 |
stavebný tovar |
Ropspol a.s. |
36306886 |
322,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5142020 |
24.2.2021 |
stavebný tovar |
Ropspol a.s. |
36306886 |
50,77 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2582021 |
22.6.2021 |
stavebný tovar |
Ropspol a.s. |
36306886 |
245,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012123 |
6.8.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
70,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012126 |
27.8.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
95,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012160 |
27.8.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
154,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012134 |
27.8.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
46,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012208 |
1.10.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
845,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012241 |
8.10.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
2 074,98 EUR |