|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
612021 |
4.3.2021 |
náhradné diely na vozidlo |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
783,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120049 |
19.3.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
783,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1332023 |
8.3.2023 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
782,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202332 |
9.6.2023 |
Obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
782,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
278 18 Ká |
3.8.2018 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
780,83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
802019 |
8.3.2019 |
monterky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
780,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
491 12 Ká |
5.12.2012 |
zhotovenie nálepiek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
780,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4112020 |
7.10.2020 |
overenie mostovej váhy |
GR Group Service s.r.o. |
47490560 |
780,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4552020 |
6.11.2020 |
oprava hydr. valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
780,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
842021 |
15.3.2021 |
licencia SQL |
Softip a.s. |
367855112 |
780,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202319 |
1.3.2023 |
Pracovné oblečenie, obalenie katafalku |
Anna Ondrašíková- Anna Tex |
40271030 |
780,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1792025 |
18.3.2025 |
Miešačka |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
778,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
952024 |
23.2.2024 |
Periodické revízie čpavkového chladenia na Zimnom štadióne |
SIMATEX SK - Pavol Šidlo |
34751696 |
777,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
253 18 Ká |
12.7.2018 |
pneumatiky, duše |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
776,07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
408 14 Ká |
10.11.2014 |
OOPP |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
775,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4972024 |
23.8.2024 |
Čistiace potreby |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
773,99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
22 16 Má |
4.5.2016 |
Vencové kvety, stuhy, kytice |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
773,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7010422309 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
773,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
602020 |
25.2.2020 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
773,03 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
128 12 Ká |
16.4.2012 |
ND na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
773,00 EUR |