|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
383 18 Ká |
19.10.2018 |
prac. rukavice, čižmy |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
815,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120013 |
29.5.2012 |
kontrola plynových spotrebičov |
MM Servis - Martin Minarovjech |
45376158 |
815,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1210002441 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
814,47 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
35 18 Ká |
26.1.2018 |
servisná prehliadka AuS |
RKS, spol. s r.o. |
30841275 |
814,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2712021 |
3.9.2021 |
motorová píla, olej |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
814,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5492024 |
17.9.2024 |
Sadenice |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
813,93 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
110 12 Ká |
2.4.2012 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
813,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
366 18 Ká |
12.10.2018 |
plastové nádoby na odpad a posyp |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
813,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6502023 |
25.10.2023 |
Farby a maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
812,73 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2782019 |
31.7.2019 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
812,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019019 |
10.4.2019 |
umelé vence, kvety, kytice |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
812,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
342025 |
28.1.2025 |
Elektrický vysávač |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
811,79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2732023 |
15.5.2023 |
Pravidelná servisná prehliadka garážových brán |
Hörmann Slovenská republika s.r.o. |
35880350 |
811,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2612024 |
10.5.2024 |
Čistiace a hygienické potreby |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
810,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3402019 |
27.9.2019 |
LED svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
810,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
223 13 Ká |
2.7.2013 |
zametacie kefy |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
810,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6 15 Má |
27.1.2015 |
rakvy |
Jozef Kmotorka s.r.o. |
46842292 |
810,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
433 15 Ká |
20.11.2015 |
posypové kamenivo |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
810,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
258 18 Ká |
21.8.2018 |
odvoz stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
810,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13 2020 |
24.8.2020 |
prevoz a dotriedenie separovaného odpadu |
Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. |
53 056 094 |
810,00 EUR |