|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202337 |
11.7.2023 |
Umelé kvety a vence |
UNICORN DECORATION, s.r.o. |
52762629 |
652,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
472022 |
7.2.2022 |
zemina, hnojivo |
AGROTEAM, s.r.o. |
31666663 |
652,67 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4912023 |
24.8.2023 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
650,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201 16 Ká |
27.5.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
650,29 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2702025 |
31.3.2025 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
650,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
12 12 Nám. |
3.7.2012 |
odvoz hliny |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
650,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
355 12 Ká |
13.9.2012 |
kanalizačná rúra |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
650,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
86 13 Ká |
18.3.2013 |
výmena tachografu |
TACHO |
35976021 |
650,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
260 13 Ká |
9.8.2013 |
servis vozidla |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
650,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
440 14 Ká |
8.12.2014 |
disk, pneu |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
650,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
278 15 Ká |
10.8.2015 |
výmena listových pier |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
650,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
184 17 Ká |
5.6.2017 |
náhradné diely na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
649,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012101442 |
27.3.2012 |
analýza vody ČOV Zelená voda |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
649,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21203099 |
6.6.2012 |
beton-diamantový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
649,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21204073 |
20.7.2012 |
beton-diamantový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
649,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21205097 |
6.8.2012 |
beton-diamantový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
649,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4562019 |
5.12.2019 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
649,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120316 |
21.5.2012 |
oprava vozidla Mercedes VITO |
František Jankech JaKub |
32779755 |
647,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
204 17 Ká |
31.5.2017 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
646,91 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5962024 |
9.10.2024 |
Diamantové kotúče |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
646,50 EUR |