|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
682020 |
11.3.2020 |
viazací drôt |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
489,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1952020 |
26.6.2020 |
viazací drôt |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
489,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1332020 |
7.7.2020 |
drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
489,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3762020 |
17.9.2020 |
drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
489,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4462020 |
30.10.2020 |
viazací drôt |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
489,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1651201817 |
27.8.2012 |
servisná prehliadka |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
489,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4572024 |
7.8.2024 |
ND na striekací vozík |
HARDMAN UH, a.s. |
26215951 |
488,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5982024 |
9.10.2024 |
Oživenie rozvádzača RVO na ver. osvetlení |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
488,58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2522019 |
9.7.2019 |
drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
488,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3282019 |
19.9.2019 |
viazací drôt |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
488,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3962019 |
20.11.2019 |
viazací drôt |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
488,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200001257 |
22.8.2012 |
oprava teleskopického nakladača |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
487,78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4472022 |
14.9.2022 |
Wifi pripojenie do autodielne, areál TSM |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
487,49 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4732019 |
12.12.2019 |
guma s vložkou |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
487,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4642019 |
9.1.2020 |
drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
487,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4612022 |
23.9.2022 |
Letničky |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
486,78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7622023 |
15.12.2023 |
PC príslušenstvo |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
486,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
364 18 Ká |
3.10.2018 |
obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
486,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
447 12 Ká |
9.11.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
486,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121459 |
21.12.2012 |
oprava defektov |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
486,05 EUR |