|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3062019 |
5.9.2019 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
146,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11106181 |
21.4.2011 |
telefónne hovory |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
146,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
213 16 Ká |
1.12.2016 |
náhradné diely na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
146,81 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2162020 |
7.8.2020 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
146,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2782022 |
24.6.2022 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
146,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
25616 Ká |
20.9.2016 |
oprava umývacieho automatu |
EURONAL, s.r.o. |
46771158 |
146,59 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
322 15 Ká |
18.8.2015 |
nabrúsenie hrotov |
Topeko, s.r.o. |
36252972 |
146,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2442023 |
2.5.2023 |
Geometria prednej nápravy vozidla Tatra 815 |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
146,28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
912024 |
20.2.2024 |
Nastavenie geometrie |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
146,28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
277 17 Ká |
24.7.2017 |
minerálna voda |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
146,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2052021 |
31.5.2021 |
priemyselná chémia |
SlovaKENT s.r.o. |
44747675 |
146,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
301 18 Ká |
23.8.2018 |
práce na výsuvnej plošine |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
146,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
365 18 Ká |
8.10.2018 |
plošinové vozíky, stojany |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
146,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
426 18 Ká |
13.12.2018 |
dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
146,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
435 18 Ká |
13.12.2018 |
prehliadka kotolne a tlakových nádob |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
146,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2672024 |
15.4.2024 |
Servis Mitsubishi Fuso |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
145,91 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3852022 |
17.8.2022 |
Papierové uteráky |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
145,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3012400078 |
21.5.2012 |
sklo zadné na GEHL |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
145,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7130725069 |
8.11.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
145,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
225 15 Ká |
3.6.2015 |
farby, štetce, riedidlá |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
145,44 EUR |