|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1262021 |
23.4.2021 |
klampiarsky tovar |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4862021 |
9.11.2021 |
servis motorovej píly |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5542021 |
28.12.2021 |
maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1492022 |
31.3.2022 |
magnetky |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4832023 |
22.8.2023 |
Brúsenie nožov na plotostrih |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3242024 |
29.5.2024 |
Chladiaca zmes |
LMcar, s.r.o. |
46007342 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3662024 |
30.5.2024 |
Preprava materiálu |
Miroslav Kubík |
47701021 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3752024 |
14.6.2024 |
Čalúnnické služby |
EUROTOM s.r.o. |
55079288 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4092024 |
8.7.2024 |
Puzdro |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4242024 |
18.7.2024 |
Diaľničná známka |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6722024 |
12.11.2024 |
Oprava workoutového trenažéra |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
46167145 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6972024 |
18.11.2024 |
Nabrúsenie kotúčov na krovinorez |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3507840213 |
19.3.2013 |
kancelárke potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
59,86 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
405 16 Ká |
4.10.2016 |
papierové uteráky |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
59,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020010 |
26.2.2020 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
59,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
752020 |
21.2.2020 |
nádoba na vodu |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
59,63 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
9 16 Ká |
22.1.2016 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
59,62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
612023 |
2.2.2023 |
Pásovina, guľatina |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
59,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3822012 |
6.6.2012 |
výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23.1.2012 |
13.2.2012 |
prevádzanie havarijnej služby v areály Zelená voda Nové Mesto nad Váhom |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |