|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
772019 |
6.3.2019 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
1 419,33 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5792023 |
6.10.2023 |
PC technika |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
1 418,45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1362024 |
11.3.2024 |
Oprava kief na zamietacom vozidle |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 418,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7292023 |
23.11.2023 |
Servisná prehliadka nadstavby FAUN |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
1 413,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2732025 |
2.4.2025 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 411,63 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
64 16 Má |
27.12.2016 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
1 410,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1 15 Má |
8.1.2015 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
1 408,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
12025 |
2.1.2025 |
Tabletovaná soľ |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
1 407,74 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6112022 |
30.11.2022 |
Náhradné diely na UNC |
Otto Čank, s.r.o. |
36645176 |
1 407,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
43 15 Má |
30.7.2015 |
vencové, kvety, kytice, vence |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
1 406,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
400362 |
28.1.2013 |
prpojnica EKM |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 405,85 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202302 |
9.1.2023 |
Obklad a dlažby |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
1 403,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111566 |
25.1.2012 |
dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 401,28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202314 |
20.2.2023 |
Umelé kvety |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
1 401,13 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
41 15 Ká |
12.2.2015 |
nože na roľbu |
MERCEL, cutting knives, s.r.o. |
27490297 |
1 400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
274 15 Ká |
2.11.2015 |
oprava dverí |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
1 398,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012245 |
8.11.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 398,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1210002865 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
1 398,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6552024 |
5.11.2024 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
1 397,13 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
19 13 Ká |
17.1.2013 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
1 395,00 EUR |