| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 522023 | 31.1.2023 | Oprava defektov v mesiaci január 2023 | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 609,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202312 | 31.1.2023 | Samonivelačná stierka | Ropspol a.s. | 36306886 | 30,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 822023 | 31.1.2023 | Autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 355,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 442023 | 31.1.2023 | Školenie: Obsluha vysokozdvižnej plošiny | JUMA Trenčín s.r.o. | 36365289 | 691,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432023 | 31.1.2023 | Pilčícke školenie | JUMA Trenčín s.r.o. | 36365289 | 72,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 512023 | 31.1.2023 | Prečistenie kanalizácie na Zimnom štadióne | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 11 878,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202309 | 30.1.2023 | Toaletný papier, uteráky skladané | Kamiko - hygiene, s.r.o. | 45965340 | 85,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202308 | 30.1.2023 | Klinix box | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 542,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392023 | 27.1.2023 | PC s príslušenstvom | Comtec s.r.o. | 36323951 | 1 377,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412023 | 27.1.2023 | Čistiace prostriedky | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 78,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422023 | 27.1.2023 | Čistiace potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 104,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 402023 | 27.1.2023 | Tlačivá poštových poukazov | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 17,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 712023 | 26.1.2023 | Brúsenie hobľovacích nožov | Univerzál - Ondrejovič s.r.o. | 36352594 | 64,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KO 2023 | 25.1.2023 | Kolektívna zmluva 2023 | ZO OZ KOVO pri TSM Nové Mesto nad Váhom | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 382023 | 25.1.2023 | Kompresor | BIVA, s.r.o. | 36329827 | 169,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 362023 | 25.1.2023 | Oprava vodovodných rozvodov na zimnom štadióne | MARCHUS TRANS s.r.o. | 44034717 | 1 235,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 372023 | 25.1.2023 | Dopravné značenie | Getos s.r.o. | 36338354 | 140,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23 2023 | 25.1.2023 | dodávka betónových zmesí | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 352023 | 24.1.2023 | Zásobníky na toaletný papier na zimný štadión | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 441,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202305 | 24.1.2023 | Truhly | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 4 896,00 EUR |