|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
11 19 Ká |
11.1.2019 |
lopaty, metly |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
160,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6 19 Ká |
11.1.2019 |
pracovná bezp. obuv |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
56,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
13 19 Ká |
11.1.2019 |
servisná prehliadka AuS varovania |
RKS, spol. s r.o. |
30841275 |
795,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
461 18 Ká |
10.1.2019 |
farby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
39,21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1 19 Ká |
10.1.2019 |
papier do parkovacích automatov |
Pavol Kozic |
34601325 |
211,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2 19 Ká |
10.1.2019 |
pracovné rukavice |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
230,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4 19 Ká |
10.1.2019 |
papierové uteráky |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
13,99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
8 19 Ká |
10.1.2019 |
náhradné diely na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
250,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3 19 Ká |
10.1.2019 |
čistiace a kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
476,22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1 19 Má |
10.1.2019 |
vencové kvety, podložia |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
1 250,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
003 |
8.1.2019 |
pripojenie a poskytovanie verejných služieb cns-net |
CNS s.r.o. |
35872926 |
10,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
353 18 Ká |
4.1.2019 |
servis plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
218,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
456 18 Ká |
4.1.2019 |
krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
1 316,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
446 18 Ká |
2.1.2019 |
výmena spojky |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
2 302,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
447 18 ká |
2.1.2019 |
elektronický štartér, žiarivky |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
372,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
454 18 Ká |
2.1.2019 |
búranie betónov |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
4 845,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
455 18 Ká |
2.1.2019 |
práce búracím kladivom |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
458 18 Ká |
2.1.2019 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
8 683,51 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
459 18 Ká |
2.1.2019 |
čerpadlá, spojka |
FARID COMAERCIA, s.r.o. |
61498696 |
1 123,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
460 18 Ká |
2.1.2019 |
vodoinštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
176,60 EUR |