|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1300082 |
11.7.2013 |
pracovná obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
1 161,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101310065 |
11.7.2013 |
motorová píla |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
504,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013019 |
11.7.2013 |
tlakové skúšky |
Pavel Šidlo SIMATEX SK |
34751696 |
744,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6860671423 |
11.7.2013 |
kyslík |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
133,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200130421 |
11.7.2013 |
ladog - náhradný diel |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
1 668,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300164 |
11.7.2013 |
náhradný diel |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
2 376,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13056 |
11.7.2013 |
školenie |
JUDr. Štukovský |
34056700 |
53,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130318 |
11.7.2013 |
náhradný diel |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
421,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23302181 |
11.7.2013 |
riadenie ekonomických informácií |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130095 |
11.7.2013 |
náhradný diel |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
480,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130598 |
11.7.2013 |
SERVIS pc |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7200130418 |
11.7.2013 |
vodné a stočné |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 290,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013057 |
11.7.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
27,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13057 |
11.7.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0086413041 |
11.7.2013 |
elektrina |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
26 018,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130245 |
11.7.2013 |
phm |
BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. |
44820704 |
6 369,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713044692 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
12,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713044773 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
162,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713044613 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
370,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713044622 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
110,81 EUR |