Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 0001200141 | 9.11.2012 | stravovanie 9/2012 | Daily Rest | 38813680 | 2 615,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200314 | 9.11.2012 | pracovná obuv
monterkova súprava |
GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 190,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120533 | 9.11.2012 | kamenivo 0/4, 0/22 | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 340,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12225 | 9.11.2012 | poskytovanie zdravotnej služby | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 320371 | 9.11.2012 | VOK 7 m3
VOK 5 m3 |
KEISAN s.r.o. | 34117407 | 1 700,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120328 | 9.11.2012 | kancelársky nábytok | TILIA | 36676187 | 400,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7417036430 | 9.11.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 092,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 741703402 | 9.11.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 12 913,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712094491 | 9.11.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 175,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712094816 | 9.11.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 179,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712094738 | 9.11.2012 | vodné a stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 114,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712095780 | 9.11.2012 | vodné a stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 24,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 612003469 | 9.11.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 144,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712094729 | 9.11.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 516,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6860616541 | 9.11.2012 | nájomné za oceľové fľaše | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 52,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7417035521 | 9.11.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120498 | 9.11.2012 | dopravné značenie | Getos s.r.o. | 36338354 | 858,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120272 | 9.11.2012 | náradie | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 116,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0311120844 | 9.11.2012 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0311120843 | 9.11.2012 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 110,56 EUR |