| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 230 12 Ká | 7.6.2012 | OOPP | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 970,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120000207 | 6.6.2012 | platové okná | R.O.D., s.r.o. | 44930895 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21202940 | 6.6.2012 | beton-diamanový kotúč | HSD, s.r.o. | 44986823 | 495,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212009556 | 6.6.2012 | adsl rapid plus | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120851 | 6.6.2012 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 481,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800406 | 6.6.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 212,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121709 | 6.6.2012 | metla, lopata, motyka | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 140,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120122 | 6.6.2012 | stolová píla CST-56 CEDIMA | Adap Trnava, s.r.o. | 36278688 | 1 248,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120344 | 6.6.2012 | HNK vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 601,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120343 | 6.6.2012 | HNK vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 470,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120564 | 6.6.2012 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 23 826,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120102 | 6.6.2012 | oprava vstrekovacieho čerpadla na multicare | BOSCH SERVICE - Miroslav Janega | 11771291 | 1 013,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120139 | 6.6.2012 | tvárnica, železo Roxor | Ropspol a.s. | 36306886 | 57,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120212 | 6.6.2012 | tvárncica, dlažba | Ropspol a.s. | 36306886 | 74,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32301551 | 6.6.2012 | konzultácie profit | Softip a.s. | 367855112 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120230 | 6.6.2012 | oprava kosačky | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 1 638,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21220830 | 6.6.2012 | zisťovanie závad, demontáž hlavy | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 264,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121121264 | 6.6.2012 | hydraulický olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 306,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42130230 | 6.6.2012 | servis odvlhčovania | Techklima s.r.o. | 36312363 | 188,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1651201205 | 6.6.2012 | servisná prehliadka Mitshubishi | Motor - Car Trenčín s.r.o. | 34097236 | 682,95 EUR |