|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2011/0099 |
7.3.2011 |
servis Mercedes Vito |
Jakub - F.Jankech |
32779755 |
1 116,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/0171 |
1.4.2011 |
pneumatiky |
František JANKECH JaKub |
32779755 |
362,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/0172 |
1.4.2011 |
oprava defektov |
František JANKECH JaKub |
32779755 |
385,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110032 |
18.3.2011 |
oprava M25 |
BOSCH service Janega M. |
11772450 |
491,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011005 |
18.3.2011 |
ručná fréza |
PERFECT ICE s.r.o. |
27860221 |
6 180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011006 |
2.2.2011 |
termopapier do MP |
Pavol Kozic |
1034307208 |
211,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110065 |
19.4.2011 |
náhradný diel - kosačka |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
498,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011008 |
4.5.2011 |
plech.pozinkované výplne do smetných košov |
Ján Pavlík J+P |
14125838 |
258,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110108 |
15.2.2011 |
technická kontrola a skúška |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110111 |
21.4.2011 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
139,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110112 |
4.5.2011 |
náhradný diel |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 029,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011012 |
7.4.2011 |
prehliadka a skúška chladiaceho čpavkového okruhu |
Pavel Šidlo SIMATEX SK |
34751696 |
744,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110129 |
4.5.2011 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
278,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110133 |
4.5.2011 |
štrk |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
138,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110136 |
26.7.2011 |
dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
2 346,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110145 |
4.5.2011 |
štrk |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
552,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011018 |
21.2.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
2020170295 |
559,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110269 |
7.3.2011 |
substrát - zemina |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
442,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011033 |
21.2.2011 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
332,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011036 |
30.3.2011 |
beton |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
52,02 EUR |