|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
10502448 |
23.1.2013 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
298,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1050966 |
6.7.2012 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
547,72 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1051 2014 |
16.12.2014 |
dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1052019 |
29.3.2019 |
výsadba kvetinových pyramíd |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
1 800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1052020 |
6.7.2020 |
revízia plynových zariadení |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
720,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1052021 |
30.3.2021 |
inštalácia licencií |
Softip a.s. |
367855112 |
702,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
10520211 |
7.4.2021 |
pracovné rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
386,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1052022 |
10.3.2022 |
oprava parkovacieho automatu |
QEX, a.s. |
00587257 |
69,67 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1052023 |
24.2.2023 |
Papierové uteráky, toaletný papier, mydlo tekuté |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
343,21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1052024 |
28.2.2024 |
Pracovné náradie |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
481,01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1052025 |
25.2.2025 |
Žalúzie interiérové |
TOP okno TN, s.r.o. |
46997717 |
1 483,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1059302 |
18.3.2011 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
243,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1059731 |
4.5.2011 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
175,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
106 12 Ká |
28.3.2012 |
ciachovanie váhy |
VAMONT - Miroslav Karlík |
14092735 |
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
106 13 Ká |
10.4.2013 |
frézovacie zuby |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
327,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
106 15 Ká |
8.4.2015 |
náhradný diel na rezačku |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
30,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
106 16 Ká |
23.3.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
148,47 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
106 17 Ká |
30.3.2017 |
oprava svetiel na vozidle |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
86,66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
106 18 Ká |
16.3.2018 |
papier do parkovacích automatov |
EPOS spol. s r.o. |
40942031 |
75,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
106/11/Ká |
7.4.2011 |
plastová nádoba 120 lit |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|