|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
156 15 Ká |
27.4.2015 |
výroba nálepiek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
50,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
156 16 Ká |
21.4.2016 |
oprava vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
92,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
156 17 Ká |
21.4.2017 |
kontrola komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
190,55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
156 18 Ká |
26.4.2018 |
čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
84,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
156 2011 |
21.4.2011 |
oprava vodovodného rozvodu - Zelená voda |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
88,61 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1562019 |
10.5.2019 |
práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
166,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1562020 |
11.5.2020 |
pracovná obuv |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
54,66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1562021 |
14.5.2021 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
2 852,93 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1562022 |
8.4.2022 |
hydraulické filtre |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
229,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1562023 |
22.3.2023 |
Oprava kief na zametacom stroji |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
642,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1562024 |
20.3.2024 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov na prevádzkach TSM NMnV |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
1 011,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1562025 |
14.3.2025 |
ND na pracovné náradie |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
519,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1565439 |
27.2.2015 |
práva výkonných umelcov - Dom smútku - reprodukovaná hudba |
Slovgram |
17310598 |
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
157 12 Ká |
2.5.2012 |
rezné kotúče na betón |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
410,42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
157 13 Ká |
13.5.2013 |
školenie |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
90,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
157 15 Ká |
27.4.2015 |
výroba letákov |
TISING, s.r.o. |
31430937 |
30,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
157 16 Ká |
18.4.2016 |
PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
498,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
157 17 Ká |
21.4.2017 |
kotúč na betón |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
338,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
157 18 Ká |
23.8.2018 |
sadenice |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
1 080,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
157 2011 |
26.4.2011 |
oprava vodovodných rozvodov |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
103,65 EUR |