|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
110118040 |
20.1.2011 |
vodné-stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
61,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110703836 |
20.1.2011 |
vodné-stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
683,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111101314 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
2,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111100901 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
79,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111700011 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
625,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111103256 |
7.3.2011 |
vodné-stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
111700611 |
7.3.2011 |
vodné - stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
537,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111102932 |
7.3.2011 |
vodné - stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
127,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111700473 |
7.3.2011 |
vodné - stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
564,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
137 11 Ká |
28.4.2011 |
čistenie kanalizačných vpustí |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36306410 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
110027 |
21.2.2011 |
stavebný meteriál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
26,46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
109 11 Ká |
8.4.2011 |
kari rohož, chodníkové obrubníky |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
115 11 Ká |
11.4.2011 |
cement, parkové obrubníky |
ROPSPOL a. s. |
36306886 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7 11 Nám. |
18.4.2011 |
dlažba |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
1 199,42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
130 11 Ká |
19.4.2011 |
cement, karirohož |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
110228 |
19.4.2011 |
stavebný materál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
200,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110242 |
21.4.2011 |
PRE Univerzal sivá 6N |
Ropspol a.s. |
36306886 |
130,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110324 |
4.5.2011 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
619,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
155 11 Ká |
5.5.2011 |
kari sieť |
Ropspol a.s. |
36306886 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
110380 |
18.5.2011 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 331,35 EUR |