|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
3562023 |
8.6.2023 |
Preskúšanie z bezpečnostných predpisov STN |
Ing. Milan Čillík- Čillík |
32776098 |
105,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300050 |
29.3.2013 |
tyč váhadla |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
105,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
395 17 Ká |
24.10.2017 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
105,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
291 14 Ká |
21.8.2014 |
výpočtová technika |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
105,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
253 16 Ká |
22.6.2016 |
náhradné diely na multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
105,27 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1582020 |
14.5.2020 |
kombinované WC |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
105,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4592021 |
15.10.2021 |
dlažba HOLAND |
Ropspol a.s. |
36306886 |
105,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3312020 |
25.8.2020 |
oprava uloženia guľového čapu |
Sadloň Kamil |
34553550 |
105,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
592023 |
2.2.2023 |
Tonery do tlačiarní |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
105,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3512023 |
21.6.2023 |
Vyčistenie posteľného prádla |
LilAdel s.r.o. |
53585755 |
105,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
412020 |
4.2.2020 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
105,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
33 12 Ká |
3.2.2012 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
106,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
374 12 Ká |
26.9.2012 |
kanalizačná rúra |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
106,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120114 |
21.6.2012 |
rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
106,02 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
30 18 Má |
7.6.2018 |
parafínové náplne, kahance |
Patrik Kopaj - KARS |
34302859 |
106,19 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2672020 |
13.7.2020 |
dezinfekčný prostriedok |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
106,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4042022 |
26.8.2022 |
bazénová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
106,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
170 17 Ká |
4.5.2017 |
záloha servera |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
106,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5682022 |
19.10.2022 |
Dlažba vibrolisovaná, cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
106,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12100719 |
28.1.2013 |
prírodné kamenivo |
Kameňlomy s.r.o. |
34121358 |
106,34 EUR |