|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
111104630 |
7.4.2011 |
vodné-stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
165,11 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
218 17 Ká |
1.6.2017 |
farby, štetce, riedidlá |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
165,27 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
277 14 Ká |
21.8.2014 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
165,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
603110005 |
15.2.2011 |
náhradný diel |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
165,54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
48 17 Ká |
23.2.2017 |
plech čierny |
KLIMEX - hutnícky materiál |
36255963 |
165,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1102020 |
11.8.2020 |
dezinfekcia |
PLOBERGER-SK, s.r.o. |
36270482 |
165,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1002022 |
24.3.2022 |
kardanový kĺb |
KARDAN SERVIS, s.r.o. |
46104178 |
165,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
388 17 Ká |
18.10.2017 |
práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
166,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
178 18 k8 |
11.5.2018 |
práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
166,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
405 18 Ká |
12.11.2018 |
el. bojler |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
166,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1562019 |
10.5.2019 |
práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
166,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1652021 |
20.5.2021 |
kanalizačné rúry |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
166,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2812025 |
22.4.2025 |
Reklamný materiál |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
166,05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2522020 |
7.7.2020 |
kontrola komínov |
Anton Ocet ml. - kominárstvo |
50931709 |
166,15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
507 17 Ká |
13.12.2017 |
kalendáre 2018 |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
166,34 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2382024 |
17.4.2024 |
Autosúčiastky |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
166,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2512025 |
10.4.2025 |
Autosúčiastka |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
166,71 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
360 16 Ká |
4.10.2016 |
oprava motorovej píly |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
166,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
101 15 Ká |
27.3.2015 |
stav. materiál, náradie |
Ropspol a.s. |
36306886 |
166,85 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3102021 |
30.7.2021 |
tlačivá, kuch. potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
166,88 EUR |