|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202458 |
30.10.2024 |
umelé kytice, vencové kvety, florex, črepníky |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
543,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
392 17 Ká |
18.10.2017 |
oprava UNC |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
544,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
438 16 ká |
11.10.2016 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
544,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3012720080 |
28.1.2013 |
oprava nakladača GEHL 4640 Turbo |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
544,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
372021 |
25.2.2021 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
544,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4452023 |
4.8.2023 |
ND na krovinorez |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
544,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012025 |
13.3.2025 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
544,89 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
411 16 Ká |
5.10.2016 |
nože do kosačiek |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
544,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2452021 |
16.6.2021 |
prvky detských ihrísk |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
36167145 |
545,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3552019 |
25.9.2019 |
ND na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
545,35 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
327 18 Ká |
11.9.2018 |
pracovná obuv |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
545,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3292022 |
19.7.2022 |
prenájom plošiny |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
546,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
114 16 Ká |
18.4.2016 |
vybudovanie vnútorných inštalácií vody |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
546,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3912023 |
30.6.2023 |
Autosúčiastky, oleje, filtre |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
547,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3482020 |
25.8.2020 |
náhradné diely na vozidlá |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
547,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1050966 |
6.7.2012 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
547,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202447 |
28.8.2024 |
umelé kytice, vencové kvety, organza |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
547,76 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3592020 |
18.9.2020 |
svietidlá VO |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
547,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712003979 |
1.2.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
548,15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2002025 |
14.3.2025 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
548,16 EUR |